公司组织开展子公司审计教案培训
为汲取工作经验,公司将2022年度子公司审计暴露问题形成PPT教案,并于11月27日组织开展培训。该培训由审计法务部组织,公司财务部、经营部、人资部、恒发公司、长丰公司等单位相关人员参加培训。
培训中,审计法务部对子公司2022年度审计中暴露的问题进行了分析,要求相关子公司及各部门要举一反三,总结经验,提升管理水平,降低经营风险。一是要规范合同管理,严格按照合同条款约定履行并执行到位;二是要增强审核人员的内控意识及工作责任心,加强审核人员的业务学习;三是子公司的相关程序应符合母公司《固定资产管理办法》要求,要加强对项目的管控,并做好资料的归档工作;四是要加强惠企政策学习,用好用足优惠政策。
培训结束后,各子公司表示后续将认真按照合规管理要求开展各项工作,及时将内控流程报相关职能部门审核确认。各参训职能部门表示,将严格梳理排查管控流程,并进一步规范各事项呈报审批流程。(盛星)
