抓合规 强能力 提质效——公司举办审计教案培训交流会
为总结工作中的经验教训,促进企业治理体系和治理能力现代化,12月23日,公司召开审计教案培训交流会。此次培训由审计法务部负责人主讲,公司党委委员、财务总监李婷婷到会指导,各职能部门及分(子)公司共计30余人参训。
交流会上,公司审计法务部对2023年度审计中暴露出来的问题进行了分析总结,要求相关子公司及各部门要举一反三,总结经验,提升管理水平,降低经营风险。一是要做好预算编制工作,项目完成后应规范项目管理,做好项目预算并及时对项目完成情况进行分析总结;二是要增强审核人员内控意识及工作责任心,加强审核人员的业务培训,不断提升审核技能;三是要规范财务列支费用,全年费用均衡计入;四是要规范合同管理,严格按照合同条款约定履行执行到位,及时回收应收账款,严格执行母公司《合同管理办法》。会上还就境外专项审计问题及外部审计案例进行了分享交流。
李婷婷指出,内部审计是公司内部监督的关键部分,发挥内部审计常态化“体检”作用,对推动内控管理规范化、制度化、长效化具有重要作用。一要发扬斗争精神,强化理论、业务学习和政策研究,不断提升政治素养和业务能力;二要加强研究型审计,针对审计过程中发现的苗头性和倾向性问题,总结归纳提炼普遍性问题及典型案例,深入分析研判问题发生成因,抓好整改落实;三要坚持以审促改,不断改进工作薄弱环节,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,多措并举推动公司高质量发展。(盛星)
